Faktúra č. 13/19/0086

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/19/0086
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 31.05.2019
  • Celková hodnota: 28,39 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/19/086
  • Dátum zverejnenia: 15.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/19/086 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 28,39 € 30.05.2019 05.06.2019 Objednávka
Tlačiť