Faktúra č. 13/19/0072

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/19/0072
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 25.04.2019
  • Celková hodnota: 176,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/19/072
  • Dátum zverejnenia: 16.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/19/072 Nákup hygienických potrieb Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 176,12 € 24.04.2019 26.04.2019 Objednávka
Tlačiť