Faktúra č. 13/19/0059

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/19/0059
  • Popis fakturovaného plnenia: toner
  • Dátum doručenia: 11.04.2019
  • Celková hodnota: 17,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/19/057
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/19/057 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 17,00 € 09.04.2019 16.04.2019 Objednávka
Tlačiť