Faktúra č. 13/19/0050

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/19/0050
  • Popis fakturovaného plnenia: elektródy
  • Dátum doručenia: 03.04.2019
  • Celková hodnota: 5,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/19/049
  • Dátum zverejnenia: 13.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/19/049 Nákup elektród Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 5,40 € 25.03.2019 05.04.2019 Objednávka
Tlačiť