Faktúra č. 13/19/0047

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/19/0047
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické utierky
  • Dátum doručenia: 22.03.2019
  • Celková hodnota: 112,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/19/046
  • Dátum zverejnenia: 06.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/19/046 Nákup utierok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 112,32 € 22.03.2019 26.03.2019 Objednávka
Tlačiť