Faktúra č. 13/19/0022

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/19/0022
  • Popis fakturovaného plnenia: toner
  • Dátum doručenia: 13.02.2019
  • Celková hodnota: 18,81 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/19/019
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/19/019 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 18,81 € 12.02.2019 22.02.2019 Objednávka
Tlačiť