Faktúra č. 13/19/0017

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/19/0017
  • Popis fakturovaného plnenia: toner
  • Dátum doručenia: 08.02.2019
  • Celková hodnota: 47,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/19/018
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/19/018 Nákup toneru Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 47,40 € 07.02.2019 20.02.2019 Objednávka
Tlačiť