Faktúra č. 13/19/0016

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/19/0016
  • Popis fakturovaného plnenia: toner
  • Dátum doručenia: 06.02.2019
  • Celková hodnota: 34,31 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/19/014
  • Dátum zverejnenia: 27.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/19/014 Nákup toneru Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 34,31 € 05.02.2019 12.02.2019 Objednávka
Tlačiť