Faktúra č. 13/19/0014

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/19/0014
  • Popis fakturovaného plnenia: PC DELL, software win a USB
  • Dátum doručenia: 04.02.2019
  • Celková hodnota: 1 148,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/19/016
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/19/016 Nákup počítačov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATECH.NET s.r.o. 44827385 1 148,00 € 01.02.2019 13.02.2019 Objednávka
Tlačiť