Faktúra č. 13/19/0010

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/19/0010
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 30.01.2019
  • Celková hodnota: 83,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/19/008
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/19/008 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 83,12 € 29.01.2019 02.02.2019 Objednávka
Tlačiť