Faktúra č. 13/19/0004

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/19/0004
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické prostriedky
  • Dátum doručenia: 22.01.2019
  • Celková hodnota: 309,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/19/004
  • Dátum zverejnenia: 06.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/19/004 Nákup hygienických potrieb Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 309,58 € 21.01.2019 24.01.2019 Objednávka
Tlačiť