Faktúra č. 13/19/0003

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/19/0003
  • Popis fakturovaného plnenia: zhŕňač snehu, posypová soľ
  • Dátum doručenia: 21.01.2019
  • Celková hodnota: 34,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/19/002
  • Dátum zverejnenia: 06.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/19/002 Nákup zhrnača snehu a posypovej soli Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 34,92 € 09.01.2019 24.01.2019 Objednávka
Tlačiť