Faktúra č. 13/18/0237

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/18/0237
  • Popis fakturovaného plnenia: batéria do notebooku
  • Dátum doručenia: 21.12.2018
  • Celková hodnota: 44,66 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/18/234
  • Dátum zverejnenia: 09.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/18/234 Nákup batérie do notebooku Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 eMstore, s.r.o. 50158040 44,66 € 21.12.2018 04.01.2019 Objednávka
Tlačiť