Faktúra č. 13/18/0232

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/18/0232
  • Popis fakturovaného plnenia: tablety a slúchadlá
  • Dátum doručenia: 14.12.2018
  • Celková hodnota: 774,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/18/229
  • Dátum zverejnenia: 05.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/18/229 Nákup tabletov a slúchadiel Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 nolimit/DEVELOPERS, s.r.o. 46526951 774,90 € 14.12.2018 20.12.2018 Objednávka
Tlačiť