Faktúra č. 13/18/0197

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/18/0197
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické prostriedky
  • Dátum doručenia: 21.11.2018
  • Celková hodnota: 216,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/18/198
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/18/198 Nákup utierok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 216,64 € 20.11.2018 30.11.2018 Objednávka
Tlačiť