Faktúra č. 13/18/0178

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/18/0178
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
  • Dátum doručenia: 12.11.2018
  • Celková hodnota: 95,82 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/18/180
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/18/180 Nákup piesku Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s. 36187224 95,82 € 31.10.2018 14.11.2018 Objednávka
Tlačiť