Faktúra č. 13/18/0172

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/18/0172
  • Popis fakturovaného plnenia: lepenka
  • Dátum doručenia: 24.10.2018
  • Celková hodnota: 19,21 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/18/172
  • Dátum zverejnenia: 30.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/18/172 Nákup lepenky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MPL TRADING spol. s r.o. 31388639 19,21 € 17.10.2018 27.10.2018 Objednávka
Tlačiť