Faktúra č. 13/18/0165

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/18/0165
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygienické prostriedky
  • Dátum doručenia: 12.10.2018
  • Celková hodnota: 302,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/18/164
  • Dátum zverejnenia: 23.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/18/164 Nákup čistiacich a hygienických potrieb Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 302,30 € 11.10.2018 16.10.2018 Objednávka
Tlačiť