Faktúra č. 13/18/0164

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/18/0164
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
  • Dátum doručenia: 10.10.2018
  • Celková hodnota: 71,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/18/162
  • Dátum zverejnenia: 20.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/18/162 Nákup dosiek na výuku Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FINEPRINT s.r.o. 36471356 71,32 € 10.10.2018 16.10.2018 Objednávka
Tlačiť