Faktúra č. 13/18/0142

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/18/0142
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 14.09.2018
  • Celková hodnota: 343,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/18/139
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/18/139 Nákup hygienických potrieb Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 343,56 € 11.09.2018 18.09.2018 Objednávka
Tlačiť