Faktúra č. 13/18/0134

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/18/0134
  • Popis fakturovaného plnenia: Fotopapier, tonery
  • Dátum doručenia: 07.09.2018
  • Celková hodnota: 24,51 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/18/132
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/18/132 Nákup tonerov a fotopapiera Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 24,51 € 06.09.2018 11.09.2018 Objednávka
Tlačiť