Faktúra č. 13/18/0133

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/18/0133
  • Popis fakturovaného plnenia: Deka Adela
  • Dátum doručenia: 07.09.2018
  • Celková hodnota: 900,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/18/135
  • Dátum zverejnenia: 25.09.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/18/135 Nákup deky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 900,00 € 03.09.2018 14.09.2018 Objednávka
Tlačiť