Faktúra č. 13/18/0125

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/18/0125
  • Popis fakturovaného plnenia: vybavenie kúpeľní
  • Dátum doručenia: 30.08.2018
  • Celková hodnota: 260,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/18/122
  • Dátum zverejnenia: 15.09.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/18/122 Nákup tovaru do kúpelní Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 260,00 € 17.08.2018 01.09.2018 Objednávka
Tlačiť