Faktúra č. 13/18/0124

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/18/0124
  • Popis fakturovaného plnenia: soľ tabletová
  • Dátum doručenia: 27.08.2018
  • Celková hodnota: 75,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/18/120
  • Dátum zverejnenia: 14.09.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/18/120 Soľ na zmäkčovanie vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 75,00 € 16.08.2018 31.08.2018 Objednávka
Tlačiť