Faktúra č. 13/18/0122

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/18/0122
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 24.08.2018
  • Celková hodnota: 468,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/18/121
  • Dátum zverejnenia: 08.09.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/18/121 Nákup kancelárskeho materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 468,56 € 21.08.2018 01.09.2018 Objednávka
Tlačiť