Faktúra č. 13/18/0109

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/18/0109
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na strechu
  • Dátum doručenia: 27.06.2018
  • Celková hodnota: 772,51 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/18/110
  • Dátum zverejnenia: 05.07.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/18/110 Nákup materiálu na maturitné skúšky - strechár Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Viliam Pallo - VP 34905103 772,51 € 22.06.2018 05.07.2018 Objednávka
Tlačiť