Faktúra č. 13/18/0103

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/18/0103
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 13.06.2018
  • Celková hodnota: 109,24 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RZ
  • Identifikácia objednávky: 13/18/102
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/18/102 Nákup hygienických a čistiacich prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 109,24 € 12.06.2018 26.06.2018 Objednávka
Tlačiť