Faktúra č. 13/18/0099

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/18/0099
  • Popis fakturovaného plnenia: valce a tonery
  • Dátum doručenia: 13.06.2018
  • Celková hodnota: 69,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/18/103
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/18/103 Nákup valcov a tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 69,30 € 11.06.2018 26.06.2018 Objednávka
Tlačiť