Faktúra č. 13/18/0091

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/18/0091
  • Popis fakturovaného plnenia: montážny materiál
  • Dátum doručenia: 31.05.2018
  • Celková hodnota: 929,78 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/18/089
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/18/089 Nákup montážneho materiálu - vrátnica Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FINEPRINT s.r.o. 36471356 929,78 € 21.05.2018 02.06.2018 Objednávka
Tlačiť