Faktúra č. 13/18/0090

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/18/0090
  • Popis fakturovaného plnenia: hranoly, om.dosky,kratina
  • Dátum doručenia: 31.05.2018
  • Celková hodnota: 596,33 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/18/090
  • Dátum zverejnenia: 06.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/18/090 Nákup dosiek, hranolov a kratiny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Spojená škola Prešov 42077168 596,33 € 23.05.2018 02.06.2018 Objednávka
Tlačiť