Faktúra č. 13/18/0088

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/18/0088
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 29.05.2018
  • Celková hodnota: 956,37 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/18/088
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/18/088 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 956,37 € 23.05.2018 02.06.2018 Objednávka
Tlačiť