Faktúra č. 13/18/0087

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/18/0087
  • Popis fakturovaného plnenia: antuka
  • Dátum doručenia: 25.05.2018
  • Celková hodnota: 157,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/18/086
  • Dátum zverejnenia: 02.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/18/086 Nákup antuky na tenisové kurty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 JAŠIM, s.r.o. 36460427 157,50 € 25.05.2018 02.06.2018 Objednávka
Tlačiť