Faktúra č. 13/18/0077

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/18/0077
  • Popis fakturovaného plnenia: papier.utierky, toal.papier, mydlo
  • Dátum doručenia: 04.05.2018
  • Celková hodnota: 315,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/18/078
  • Dátum zverejnenia: 23.05.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/18/078 Nákup hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 315,48 € 03.05.2018 11.05.2018 Objednávka
Tlačiť