Faktúra č. 13/18/0071

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/18/0071
  • Popis fakturovaného plnenia: fotopapier a tonery
  • Dátum doručenia: 30.04.2018
  • Celková hodnota: 64,21 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/18/072
  • Dátum zverejnenia: 17.05.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/18/072 Nákup tonerov a fotopapiera Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 64,21 € 27.04.2018 06.05.2018 Objednávka
Tlačiť