Faktúra č. 13/18/0052

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/18/0052
  • Popis fakturovaného plnenia: hranoly a om.dosky
  • Dátum doručenia: 19.03.2018
  • Celková hodnota: 98,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/18/053
  • Dátum zverejnenia: 27.03.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/18/053 Nákup dosiek a hranolov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Spojená škola Prešov 42077168 98,60 € 05.03.2018 21.03.2018 Objednávka
Tlačiť