Faktúra č. 13/18/0045

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/18/0045
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 06.03.2018
  • Celková hodnota: 16,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/18/044
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/18/044 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 16,86 € 05.03.2018 13.03.2018 Objednávka
Tlačiť