Faktúra č. 13/18/0042

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/18/0042
  • Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky, toal. papier
  • Dátum doručenia: 05.03.2018
  • Celková hodnota: 161,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/18/043
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/18/043 Nákup hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 161,52 € 27.02.2018 07.03.2018 Objednávka
Tlačiť