Faktúra č. 13/18/0042
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: AWYN, s.r.o.
- IČO: 50698834
- Adresa: Októbrová 3, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/18/0042
- Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky, toal. papier
- Dátum doručenia: 05.03.2018
- Celková hodnota: 161,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/18/043
- Dátum zverejnenia: 13.03.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/18/043 | Nákup hygienických prostriedkov | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | AWYN, s.r.o. | 50698834 | 161,52 € | 27.02.2018 | 07.03.2018 | Objednávka |