Faktúra č. 13/18/0037

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/18/0037
  • Popis fakturovaného plnenia: autosúčiastky
  • Dátum doručenia: 23.02.2018
  • Celková hodnota: 164,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/18/036
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/18/036 Nákup autosúčiastok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOMAPE - spol. s r.o. 17146771 164,28 € 19.02.2018 24.02.2018 Objednávka
Tlačiť