Faktúra č. 13/18/0034

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/18/0034
  • Popis fakturovaného plnenia: autosúčiastky
  • Dátum doručenia: 19.02.2018
  • Celková hodnota: 182,87 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/18/032
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/18/032 Nákup autosúčiastok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOSÚČIASTKY TOMÁŠ, s.r.o. 46954163 182,87 € 01.02.2018 22.02.2018 Objednávka
Tlačiť