Faktúra č. 13/18/0032

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/18/0032
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 19.02.2018
  • Celková hodnota: 70,74 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/18/030
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/18/030 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 70,74 € 15.02.2018 22.02.2018 Objednávka
Tlačiť