Faktúra č. 13/18/0030

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/18/0030
  • Popis fakturovaného plnenia: účtovné súvzťažnosti 2018
  • Dátum doručenia: 19.02.2018
  • Celková hodnota: 26,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/18/035
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/18/035 Účtovné súvzťažnosti 2018 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 26,00 € 14.02.2018 24.02.2018 Objednávka
Tlačiť