Faktúra č. 13/18/0026

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/18/0026
  • Popis fakturovaného plnenia: valec a tonery
  • Dátum doručenia: 12.02.2018
  • Celková hodnota: 67,06 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/18/027
  • Dátum zverejnenia: 24.02.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/18/027 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 67,06 € 09.02.2018 22.02.2018 Objednávka
Tlačiť