Faktúra č. 13/18/0017

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/18/0017
  • Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky, toal. papier
  • Dátum doručenia: 26.01.2018
  • Celková hodnota: 192,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/18/014
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/18/014 Nákup utierok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 192,04 € 25.01.2018 03.02.2018 Objednávka
Tlačiť