Faktúra č. 13/18/0013

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/18/0013
  • Popis fakturovaného plnenia: podlahová krytina
  • Dátum doručenia: 23.01.2018
  • Celková hodnota: 113,35 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/18/18
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2018
  • Poznámka:
Tlačiť