Faktúra č. 13/18/0006

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/18/0006
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál - OV
  • Dátum doručenia: 11.01.2018
  • Celková hodnota: 175,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/18/013
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/18/013 Spotrebný materiál na vyučovanie zvárania Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Ličák - RELIKO 41874323 175,76 € 10.01.2018 03.02.2018 Objednávka
Tlačiť