Faktúra č. 13/17/0225

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/17/0225
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 14.12.2017
  • Celková hodnota: 25,03 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/17/219
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/17/219 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 20,86 € 13.12.2017 21.12.2017 Objednávka
Tlačiť