Faktúra č. 13/17/0223

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/17/0223
  • Popis fakturovaného plnenia: drevársky materiál
  • Dátum doručenia: 13.12.2017
  • Celková hodnota: 353,45 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/17/226
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/17/226 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FINEPRINT s.r.o. 36471356 294,54 € 08.12.2017 23.12.2017 Objednávka
Tlačiť