Faktúra č. 13/17/0222

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/17/0222
  • Popis fakturovaného plnenia: pozinkované plechy
  • Dátum doručenia: 12.12.2017
  • Celková hodnota: 225,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/17/217
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/17/217 Nákup pozinkovaného plechu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Viliam Pallo - VP 34905103 187,50 € 04.12.2017 19.12.2017 Objednávka
Tlačiť