Faktúra č. 13/17/0215

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/17/0215
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 01.12.2017
  • Celková hodnota: 392,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/17/211
  • Dátum zverejnenia: 09.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/17/211 Nákup hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 327,28 € 27.11.2017 19.12.2017 Objednávka
Tlačiť