Faktúra č. 13/17/0203

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/17/0203
  • Popis fakturovaného plnenia: náplne do fliaš
  • Dátum doručenia: 13.11.2017
  • Celková hodnota: 127,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/17/193
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/17/193 Nákup kyslíka a acetylénu na výuku v zváračskej dielni Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO s.r.o. 46727540 106,10 € 17.10.2017 25.11.2017 Objednávka
Tlačiť